2019年县财政预算执行情况和2019年财政预算草案的工作报告 下载本文

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各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告2019年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年,全县财政部门认真落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,以保持共产党员先进性教育为契机,坚持“打造江南名镇、构建和谐芷江”总体目标,以加强财源建设和财政管理为重点,以增加地方财政收入为中心,加强征收管理,大力增收节支,强化财政监督,努力克服自然灾害和政策性减收因素的影响,坚持依法理财,突出以人为本的理财理念,优化支出结构,促进了我县经济社会的协调发展。

(一)全县财政预算执行情况

县x届人大第xx次常委会议批准我县2019年地方财政一般预算收入预算调整为xxxx万元;基金预算收入调整为xxx万元。2019年,全县累计完成地方财政一般预算收入xxxx万元,为年预算的xxx%,按同口径计算比上年增长xx%。全年累计完成上划中央“两税”xxxx万元,为年预算的xx%,比上年增长xx%。累计完成上划所得税xxxx万元,为年预算的xxx%,比上年增长x%。全县共完成财政总收入xxxx万元,为预算的xxx%,按同口径计算比上年增长xx%。基金预算收入完成xxx万元,为年预算的xxx%,按同口径计算比上年下降xx%。

一般预算收入主要项目完成情况是:工商税收完成xxxx万元,比上年实际完成数(以下同)增长xx%;企业收入完成xxx万元,比上年增长xxx%;增值税完成xxx万元,比上年增长xx%;农业四税完成xxx万元,按同口径计算比上年增长

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xx%;罚没、规费及其他收入完成xxx万元,比上年增长x9%;专项收入完成xxx万元,比上年增长x%。

县x届人大第xx次常委会议批准2019年全县地方财政一般预算支出调整为xxxxx万元,加上年结转支出xxxx万元,上级追加专项支出xxxx万元,转移支付补助和各项结算补助xxxx万元,本年超收安排xxx万元,全县地方财政一般预算支出预算总额为xxxxx万元。基金支出预算为xxx万元,加上年结转支出xxx万元,上级追加专项支出xxx万元,本年超收安排xxx万元,基金支出预算总额为xxxx万元。2019年全县地方财政一般预算支出完成xxxxx万元,为预算的xx%,比上年增长xx%;完成基金预算支出xxxx万元,为预算的xx%,比上年下降x%。

一般预算支出主要项目完成情况是:企业挖潜改造资金xx万元,比上年下降xx0%;农业支出xxxx万元,比上年增长xxx%;林业支出xxx万元,比上年下降x%;水利和气象支出xxx万元,比上年增长xxx76%;工业交通等部门事业费支出xxx万元,比上年增长xx%;流通部门事业费支出xxx万元,比上年下降x%;文体广播事业费支出xxx万元,比上年增长xx%;教育支出xxxx万元,比上年增长xx%;科学支出xx万元,比上年增长x%;医疗卫生支出xxxx万元,比上年增长xx%;其他部门事业费xxxx万元,比上年下降x%;抚恤和社会福利救济xxxx7万元,比上年增长xx%;行政事业单位离退休支出xxxx万元,比上年下降x%;社会保障补助支出xxxx万元,比上年增长xx%;国防支出xx万元,比上年增长x%;行政管理费xxxx万元,比上年增长xx%;公检法司支出xxxx万元,比上年增长xx%;城市维护费xxxx万元,比上年增长xxx%;政策性补贴支出xx万元,比上年下降xx%;支援不发达地区支出xxxx万元,比上年增长xx%;其他支出xxxx万元,比上年增长xxx%;专项支出xxx万元,比上年增长xx%。

(二)县本级财政预算执行情况

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