出口退税问题解决 下载本文

概述:进货申报表中的发票在总局失控作废发票发票信息中。 产生原因:

1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误; 2.出口企业使用失控作废的专用发票申报退税; 3.专用发票电子信息有误。 调整方法:

1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;

2.出口企业使用失控作废的专用发票申报退税的,根据总局失控作废发票信息协查结果信息进行处理;

3.专用发票电子信息有误的,由税务部门进电子函调后再进处理。

2561或2562该发票(XXX)在失控作废协查信息中,类别为正常,错误级别为\空\;该发票(XXX)在失控作废协查信息中,类别非

正常,错误级别为\。

概述:总局失控作废发票信息协查结果信息中的协查结果类别0:正常1:虚开2:查无此户3:查无此票4:作废5:其它9:期末无结 果。

产生原因:

1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误; 2.出口企业使用失控作废的专用发票申报退税; 3.专用发票电子信息有误。 调整方法:

1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;

2.出口企业使用失控作废的专用发票申报退税的,协查结果类别为正常的,可人工挑过;其他非正常的,按现行出口退税规定处理 ;

3.专用发票电子信息有误的,由税务部门进电子函调后再进处理。

退税预申报后可能产生的各种问题的说明及解决方法(二)_空の遐想_百度空间百度空间

退税预申报后可能产生的各种问题的说明及解决方法(二)2007-03-22 23:332902该发票(XXX)非增值税专用发票,错误级别为\。

概述:进货申报表中的发票非增值税专用发票。 产生原因:

1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误; 2.出口企业使用普通发票申报退税。 调整方法:

1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;

2.出口企业使用普通发票申报退税的,经核实后,可做人工挑过。 2903该税票(XXX)未申报对应的增值税专用发票,错误级别为\。

概述:进货申报表中未申报对应的增值税专用发票。 产生原因:

1.出口企业在申报退税时,发票号码漏录。 调整方法:

1.出口企业在申报退税时,发票号码漏录的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录。

2904该发票(XXX)未申报对应的专用税票,错误级别为\。 概述:进货申报表中未申报对应的专用税票。 产生原因:

1.出口企业在申报退税时,专用税票号码漏录。 调整方法:

1.出口企业在申报退税时,专用税票号码漏录的,经核实属于需要提供专用税票的,应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确

的记录;属于按规定不需对审专用税票电子信息的,可做人工挑过。

2905该发票(XXX)非防伪税控系统开具,需人工核实,错误级别为\。 概述:备注包含字母FSK为非防伪税控系统开具的专用发票。 产生原因:

1.出口企业在申报退税时,备注录入\。 调整方法:

1.出口企业在申报退税时,备注录入\的,经核实属于防伪税控开具的专用发票的,应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报

正确的记录;属于非防伪税控开具的专用发票的,经核实无误,不作调整。 四、进货申报数据综合对审产生疑点

2990备注包含字母Z的数据暂不退税,错误级别为\。 产生原因:

1.出口企业在申报退税时,误将备注中录入字母Z;(中标产品除外); 2.出口企业或税务机关出于业务处理上的考虑有意设置为Z。 调整方法:

1.出口企业在申报退税时,误将备注中录入字母Z;(中标产品除外)核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录; 2.根据实际业务需要取消该设置。 26.2.2出口申报明细部分

一、出口申报数据自身审核产生疑点

1100部门码不在登记分部代码范围内,错误级别为\。

概述:退税申报表中的部门代码不在该企业的登记注册表中的部门范围内。 产生原因:

1.税务机关在建立出口企业代码库时,出口企业漏报部门代码;

2.税务机关在建立出口企业代码库时,出口企业部门代码录入时,漏录; 3.出口企业申报退税时,部门代码填报错误。 调整方法:

1.税务机关在建立出口企业代码库时,出口企业漏报部门代码的,应由出口企业申报上来,然后再由系统维护人员调整出口企业代

码库;

2.税务机关在建立出口企业代码库时,出口企业部门代码录入时漏录的,应由系统维护人员调整出口企业代码库;

3.出口企业申报退税时,部门代码填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1101不分部核算,部门码应为空,错误级别为\。

概述:企业登记注册表中的部门核算代码为空,表示不分部门核算,但退税申报表中的部门代码有值,不为空。 产生原因:

1.不分部核算的出口企业申报退税时,误将部门代码填报;

2.税务机关在建立出口企业代码库时,误将分部核算录成了不分部核算。 调整方法:

1.不分部核算的出口企业申报退税时,误将部门代码填报的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.税务机关在建立出口企业代码库时,误将分部核算录成了不分部核算的,应由系统维护人员调整出口企业代码库。

1110该商品不是基本商品,错误级别为\。 概述:出口退税申报表中的商品不是基本商品。 产生原因:

1.出口企业申报退税时,使用了大类或中类商品码; 2.出口企业申报退税时,商品代码填报错误;

3.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,商品代码调整错误;。 调整方法:

1.出口企业申报退税时,使用了大类或中类商品码的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.出口企业商品代码填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据; 3.税务机关调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1120申报计量单位(XXX)与商品码库中的(YYY)不符,错误级别为\。 概述:退税申报表中的商品计量单位与商品代码表中的计量单位不符。 产生原因:

1.出口企业申报退税时,计量单位填报错误。 调整方法:

1.出口企业申报退税时,计量单位填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1130禁止出口商品或不退税商品,错误级别为\。

概述:出口退税申报表中的商品是禁止出口商品或不退税商品。 产生原因:

1.出口企业申报退税时,使用了错误的商品码; 2.出口企业报关出口时,使用了错误的商品代码;;

3.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,商品代码调整错误。 调整方法:

1.出口企业申报退税时,使用了错误的商品码的,应用调整法冲回后录入正确数据;

关信息; 2.出口企业报关出口时,使用了错误的商品码的,由出口企业协商海关调整海3.税务机关调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。 1140免税商品,错误级别为\。

概述:出口退税申报表中的商品为免税商品。 产生原因:

1.出口企业申报退税时,使用了错误的商品代码; 2.出口企业报关出口时,使用了错误的商品代码;

3.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,商品代码调整错误;。 数据; 关信息; 据;

中)

调整方法:

1.出口企业申报退税时,使用了错误的商品码的,应用调整法冲回后录入正确2.出口企业报关出口时,使用了错误的商品码的,由出口企业协商海关调整海3.税务机关调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。 1160商品码库中无此商品码,错误级别为\。

概述:退税申报表中的申报商品码在商品代码表中不存在。 产生原因:

1.出口企业申报退税时,商品代码填报错误;

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,商品代码调整错误; 3.商品代码库使用错误。 调整方法:

1.出口企业申报退税时,商品代码填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数2.税务机关调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据; 3.商品代码库使用错误的,应由系统维护人员调整商品代码库。 1200申报退税率(XXX)>商品码库中的规定退税率(YYY),错误级别为\。 概述:退税申报表中的商品申报退税率大于商品码库中的规定退税率。 产生原因:

1.出口企业申报退税时,退税率填报错误; 2.商品代码库中退税率错误。 调整方法:

1.出口企业申报退税时,退税率填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;2.商品代码库中退税率错误的,应由系统维护人员调整商品代码库。 1210申报退税率(XXX)超出合理范围,错误级别为\。 概述:退税申报表中的商品申报退税率超出合理范围。(合理范围在审核配置表产生原因:

1.出口企业申报退税时,退税率填报错误;

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,退税率调整错误。 调整方法:

1.出口企业申报退税时,退税率填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;2.税务机关调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。 1220数值项不应为负数,错误级别为\。