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与采购文件等应交综合办公室一份备案归档。
4.5.2质保部门对文件管理系统实施随机监督检查或内部监查。
4.5.3各责任施工单位,应编制各自的文件管理程序,对其管理范围内的
文件实施管理。
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第五章 设计修改(变更)控制
5. 1 范围和内容
5. 2 责任
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五、 设计修改(变更)控制
5. 1 范围和内容
5.1.1设计修改(变更)的内容及对此类文件的控制范围仅限于项经部承
包的任务。
5.1.2设计修改文件是原设计文件的补充或代替,是施工的依据文件,须
同原设计文件同样按有关程序的规定进行接收、分发、存档、回收等管理。
5.1.3设计修改文件须经设计院(或代表)审核、批准后方为有效,否则
项经部有权拒收。
5.1.4工程变更和材料代用单必须说明变更和代用的项目数量以及理由
等,履行编制、审核、批准的手续后形成文件。
5.1.5工程变更或材料代用,经提交联营公司审核,原设计单位签字认可
或返回变更通知单后方准执行。 5. 2 责任
项经部工程部负责制订工程变更、材料代用管理程序并实施监督检查。责任施工单位或供方按制订的相应管理程序予以实施。
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第六章 采购和供应控制
6. 1 采购原则和范围
6. 2 采购控制内容
6. 3 对供方的评价和选择
6. 4 采购物项和服务的控制
6. 5 职责